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中國保監會發布《保險機構內部審計工作規范》

  近日,中國保監會印發《保險機構內部審計工作規范》(以下簡稱《規范》),全面規范保險機構內部審計工作,推動保險機構提升內部審計能力與水平,強化保險機構風險防范能力,提高行業公司治理整體水平。

  《規范》以健全監管制度為導向,提升內審質量為目標,運用內審結果為目的,重點規范了五個方面的內容:一是明確內審定義,突出“獨立、客觀”的特征,明確其審查評價業務活動、內部控制、風險管理的功能。二是明確制度實施主體,將保險資產管理公司、外資保險、再保險分公司等均納入監管范疇,全面覆蓋保險公司風險。三是強調內審獨立性,通過內審機構設立、人員配備、教育培訓等量化指標保障獨立開展內審的客觀條件,提升內審人員主觀認同感,確保內部審計部門的獨立性。四是明晰監管內部職責分工,理順內審監管統籌規劃,由保監會及其派出機構對內審工作分級實施指導、檢查和評價。五是鼓勵集中化管理,解釋了集團化經營模式下內審工作的有關問題,并明確審計責任人設置情況,進一步規范集團化、集中化管理模式下的內審行為。

  《規范》是貫徹落實《國務院關于加快發展現代保險服務業的若干意見》(國發[2014]29號)的具體措施,也是行業發展階段特點和監管工作實踐的迫切要求。《規范》的發布有利于解決保險機構內審水平滯后于保險市場發展水平的矛盾,提升保險機構對內審的認識,將行之有效的經驗和做法轉化為行業工作規范,促進行業內審整體實力的提升。


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